审计是对资料作出证据搜集及分析,以评估企业财务状况,就资料及一般公认准则之间的相关程度作出结论及报告。进行审计的人员必需有独立性及具相关专业知识。常见的财务审计有以下3种:
运作审计(作业审计):检讨组织的运作程序及方法以评估其效率及效益;履行审计(遵行审计):评估组织是否遵守由更高权力机构所订的程序、守则或规条;财务报表审计:评估企业或团体的财务报表是否根据公认会计准则编制,一般由独立会计师进行。资讯科技审计:评估企业或机构的资讯系统的安全性,完整性、系统可靠性及一致性。
业务部门应负责审计现场有关资料的保密管理工作。由于审计工作本身的特性,审计在进行现场审计过程中,办公地点往往不固定,收集的资料数量多、种类杂,审计组不可能设专门的保密工作人员,会计实际操作培训中心,审计现场保密工作就成为审计需要研究和完善的重要环节。除了加强现场保密管理工作,完善资料借阅、存放、移交等手续,会计实际操作培训费用,确保万无一失外,铁西会计实际操作培训,由于审计人员的所有审计资料大都存放于计算机、移动硬盘等电子存储设备,审计人员应在审计期间妥善保管好自己的计算机、移动硬盘等,并不得接入互联网,以免造成审计资料的泄露。会计实际操作培训课程,审计机组还应特别加强审计人员住宿、旅途车辆、办公场所等的安全防范工作,确保审计现场保密工作落到实处。
内部审计要求具备较高的管理知识水平,由于内部审计的目标是帮助企业实现其目的,改善机构运作并增加价值,故要求内部审计人员具备较高的管理知识与水平。专业胜任能力要求不同。内部审计的标准是定的公认方针和程序。会计从业证是会计人员从事会计工作的必备资格,从事会计行业人员所必须的合法的有效证明。是会计人员进入会计行业的门槛。属地管理,。会计从业资格证也是考会计职称的前提条件。
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